(记者陈 凯 通讯员张士锋)
7月6日,记者从中原大化获悉,上半年,该公司累计完成各类审计项目32项,完成年度计划的63%,提交审计工作及调查报告34份,提出审计意见及建议24条,下达审计整改通知书4份,促进增收节支251万元。
今年以来,该公司纪检监察审计部强化“以服务为宗旨,以监督为己任”的理念,通过实施“一审二帮三促进”工作法,把事前审核、事中控制、事后监督三个环节有机地结合起来,在规范财务管理、保障资产安全、防范经营风险等方面发挥了积极作用,有力地护航了生产经营、提质增效工作。
与此同时,该公司通过重新梳理、修订《内部审计工作标准》、《物资采购审计工作标准》、《零星工程结算标准》及工作流程图,定期对审计意见落实情况进行检查,使内部审计工作更加规范,切实做到了“谁审计谁负责”,促进了审计成果的转化利用。